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浙商資產(chǎn)參加省國(guó)貿(mào)集團(tuán)2019年度審計(jì)工作會(huì)議

發(fā)布時(shí)間:2019-12-19 17:39:26

      近日,省國(guó)貿(mào)集團(tuán)召開(kāi)2019年度審計(jì)工作會(huì)議,李偉達(dá)總經(jīng)理率浙商資產(chǎn)審計(jì)部參會(huì)。
 
 
      國(guó)貿(mào)集團(tuán)審計(jì)工作分管領(lǐng)導(dǎo)駱敏華對(duì)2019年度集團(tuán)總部及各子分公司的審計(jì)工作作總結(jié)并明確了2020年審計(jì)工作要求。駱總指出,要圍繞集團(tuán)“轉(zhuǎn)型、發(fā)展、突破”戰(zhàn)略總綱和“3137”戰(zhàn)略目標(biāo),抓好四方面工作。一是要形成工作合力,建立上下聯(lián)動(dòng)機(jī)制,統(tǒng)籌使用資源,融入審計(jì)全覆蓋協(xié)作體系,形成集團(tuán)審計(jì)“一盤棋”。二是要建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理體系,強(qiáng)調(diào)目標(biāo)引領(lǐng),明確審計(jì)重點(diǎn),守住質(zhì)量底線,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在穩(wěn)增長(zhǎng)、強(qiáng)管理、控風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作中的積極作用。三是要根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),確定審計(jì)重點(diǎn),設(shè)立研究課題,制訂審計(jì)調(diào)查方案,集中資源防范重大風(fēng)險(xiǎn)。四是要優(yōu)化審計(jì)整改監(jiān)督機(jī)制,持續(xù)提升督促整改力度,建立符合公司實(shí)際情況的審計(jì)整改監(jiān)督、跟蹤機(jī)制。
 
 
      浙商資產(chǎn)審計(jì)部負(fù)責(zé)人楊耀慶作為兩家成員公司代表之一上臺(tái)作主題發(fā)言,分享公司在內(nèi)部審計(jì)方面取得的成效和經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái),在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,在集團(tuán)審計(jì)部的關(guān)心和指導(dǎo)下,我司審計(jì)部不斷創(chuàng)新審計(jì)思路,完善審計(jì)監(jiān)督體系,已逐步形成“事前參與、事中監(jiān)測(cè)和事后評(píng)價(jià)”的工作格局。通過(guò)大力開(kāi)展不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)、持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制審計(jì)監(jiān)測(cè)、深入開(kāi)展成員公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)和高級(jí)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)操作規(guī)范性、優(yōu)化業(yè)務(wù)及管理流程、加強(qiáng)權(quán)限管理和完善公司制度建設(shè)體系。在完善公司治理、促進(jìn)公司內(nèi)控有效運(yùn)行、提升公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力方面發(fā)揮了重要作用。
 
 
      會(huì)上,駱敏華高度評(píng)價(jià)了浙商資產(chǎn)內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)浙商資產(chǎn)在加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力量、深挖審計(jì)工作實(shí)效、積極落實(shí)審計(jì)整改、加強(qiáng)審計(jì)理論研究和案例推廣方面所做的工作和取得的成效得給予了充分肯定。
 
      舵穩(wěn)當(dāng)奮楫,風(fēng)勁好揚(yáng)帆。浙商資產(chǎn)審計(jì)部將進(jìn)一步優(yōu)化工作思路,強(qiáng)化審計(jì)團(tuán)隊(duì),深化內(nèi)部審計(jì)工作,為浙商資產(chǎn)打造以不良資產(chǎn)收購(gòu)處置為基礎(chǔ),以資產(chǎn)管理為核心,擁有國(guó)際視野、全國(guó)一流、具備多重金融服務(wù)能力的綜合資產(chǎn)管理平臺(tái)貢獻(xiàn)力量。